5月21日,景陶集团召开2025年审计委员会,会议由集团党委书记、董事长、审计委员会主任邓景扬主持,集团审计委员会整个成员参与会议,集团总助及各子公司掌管人列席会议。

邓景扬指出,2024年,集团当真贯彻《审计法》和《集团公司内部审计造度》,紧紧萦绕公司战术指标和年度审计工作打算,以守护集团及各子公司财经秩序、规范经济行为、推进党风廉政建设、提高资金使用效益为沉点,以推进景陶集团健康、持续发展为指标,积极推广审计监督职能,全面发展内部审计工作。
邓景扬强调,审计不是孤立的,是全面贯彻落实中央沉大决策部署的有力行动,是强化内部治理、防备风险隐患、推进提质增效、加强廉政建设的沉要成分,是集团稳重运营的底子保险,也是推动集团高质量发展的强大力量。一要提高思想觉醒,充分意识内审的必要性。要严格把关,斗胆履职,当好集团“第三只眼”,充分阐扬科学决策、规范治理、降便宜政风险等方面的作用。二要拓宽审计项目,提升审计监督质效。要始终对峙以风险为导向,通过加强风险预警和防控,对集团的经营环境、业务流程和内部节造进行风险评估,沉点关注沉大风险领域和关键业务环节,提高审计监督的针对性和有效性。三要推动数字化转型,改进审计步骤。要充分利用大数据、AI智能新技术,实现审计工作的精准化和高效化。四要狠抓审计整改,推进治理提升。要进一步强化审计整改落实与跟踪、督办,尝试清单式整改,做到整改一个,销号一个,务必狠抓整改,提高被审计单元整改质效。五是强化审计行列建设,提升业务能力。集团业务领域在不休扩大,充实审计行列力量,加强审计人员专业培训,着力提升专业素养和综合能力,满足审计工作的现实需要。

会上,集中进建了习近平总书记关于审计工作的沉要批示、李强总理在听取审计工作汇报时的讲话心灵和全国、全省审计工作会议心灵及胡雪梅书记、陈克龙副书记对审计工作的批示心灵,总结了2024年审计工作情况,审议表决通过了2025年审计工作打算。
(曹华锋 文/图)
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